* 专业要求:
审计学、法学、财务管理
* 职位描述:
独立承接公司常规审计项目,覆盖财务收支、经营绩效、供应链采购、基建工程、研发经费使用等核心业务模块,编制规范审计工作底稿,出具客观公允的审计报告并跟踪整改落地。
参与公司内部控制体系的搭建与迭代,定期开展内控有效性测评,识别经营流程中的合规漏洞与风险点,提出可落地的优化方案,推动业务流程规范化建设。
配合开展专项审计、经济责任审计及违规问题核查工作,针对发现的问题推动责任界定与问题闭环,维护公司经营合规性。
对接外部审计、纪检监察及监管检查相关工作,统筹协调各业务部门提供资料、回应问询,保障各类检查工作顺畅开展。
梳理审计相关制度规范,开展内部合规宣贯,提升全员风险防控意识







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